审计报告是根据审计证据所形成的审计工作底稿,并按照一定的格式和内容编制,用以表述审计人员在执行审计工作时所收集和整理的证据,以及审计人员对有关事项的判断、评价和建议等审计结果而形成的书面文件。 审计报告根据什么做的

admin 5个月前 (06-29) 7 0

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年度财务报告审计报告

审计报告是根据审计证据所形成的审计工作底稿,并按照一定的格式和内容编制,用以表述审计人员在执行审计工作时所收集和整理的证据,以及审计人员对有关事项的判断、评价和建议等审计结果而形成的书面文件。 审计报告根据什么做的
(图片来源 *** ,侵删)

尊敬的董事会、管理层及相关人士:

本审计报告是我们对贵公司年度财务报告的审核结果,旨在为贵公司股东、投资者、监管机构等提供客观、公正的财务信息,在此,我们根据审计证据形成的审计工作底稿,按照一定的格式和内容编制了这份报告,以表达我们的审计结果。

我们在此强调,我们的职责是确保财务报告的准确性和完整性,以便为股东、投资者等提供决策有用的信息,我们遵循了相关法律法规和职业道德规范,保持了独立性和客观性,并进行了充分的审计工作,以确保我们的报告是准确、完整和可靠的。

本次审计的范围包括了贵公司的财务报表及相关帐户,我们根据审计证据形成了审计工作底稿,并进行了充分的审核和评估,我们的结论是,贵公司的财务报表在所有重大方面均符合会计准则和相关规定,反映了贵公司截止至审计报告日期的财务状况和经营成果。

重要事项审计结果

1、资产方面:我们注意到资产总额中,现金、应收帐款、存货等主要项目占比较大,经过审核,我们认为这些资产均符合会计准则和相关规定,帐实相符,未发现重大差异或异常情况。

2、负债方面:我们审核了负债总额,主要关注应付帐款、短期借款等主要项目,经过审核,我们认为这些负债均已按照会计准则和相关规定进行了恰当的确认和记录。

3、权益方面:我们对股东权益进行了审核,主要关注盈余公积和未分配利润等项目,经过审核,我们认为股东权益的分配和转增等会计处理均符合会计准则和相关规定。

4、收入费用方面:我们对营业收入、营业成本等进行了审核,主要关注收入确认 *** 、成本核算等方面,经过审核,我们认为收入和成本的确认 *** 符合会计准则和相关规定,未发现重大差异或异常情况。

其他事项说明

在本次审计过程中,我们注意到一些特殊事项可能对贵公司财务状况和经营成果产生影响,我们注意到某些长期投资项目存在市场风险和流动性风险,对此我们建议贵公司应加强风险管理,并采取适当的措施应对市场变化,我们还发现某些往来帐款存在一定的回收风险,对此我们建议贵公司应加强内部控制,确保帐款的及时回收。

综合以上审核结果,我们认为贵公司年度财务报告在所有重大方面符合会计准则和相关规定,反映了贵公司截止至审计报告日期的财务状况和经营成果,如其他事项说明中所提到的特殊事项,可能对股东、投资者等产生一定影响,我们建议贵公司应加强内部控制和风险管理,确保财务报告的准确性和完整性。

本报告旨在为股东、投资者等提供客观、公正的财务信息,如有任何疑问或建议,请联系我们,谢谢!

审计团队敬上

日期:XXXX年XX月XX日

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