审计工作底稿审核意见 审计工作底稿审核意见

admin 5个月前 (06-19) 7 0

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审核概述

本次审核是对审计工作底稿的全面审查,旨在确保底稿的编制符合相关法规和公司内部规定,同时为审计报告的出具提供可靠依据,审核范围涵盖了所有已完成的审计工作和相关支持资料。

审计工作底稿审核意见 审计工作底稿审核意见
(图片来源 *** ,侵删)

审核过程与 ***

本次审核遵循了审计工作底稿编制的规范要求,审核人员对底稿的完整性、准确性、客观性进行了逐项检查,采用的 *** 包括查阅相关资料、核对记录、询问相关人员等。

审核发现及意见

1、审计工作底稿编制规范性得到保障,所有底稿均符合相关法规和公司内部规定,包括格式、内容、签字等方面。

2、审计工作底稿记录了完整的审计过程和结果,为审计报告的出具提供了可靠依据。

3、审计人员对被审计单位内部控制制度的评估和测试具有合理性和准确性,底稿中记录了相关的评估和测试 *** 、结果及改进建议。

4、本次审计发现的部分问题得到及时整改,被审计单位内部控制水平得到提升。

针对本次审核中发现的问题,建议如下:

1、进一步加强审计工作底稿的归档管理,确保资料完整、安全。

2、针对被审计单位提出的问题,建议加强内部控制制度的执行力度,确保各项制度的有效实施。

3、建议审计人员加强业务学习和培训,提高专业素质和能力,以更好地适应公司发展的需要。

本次审核认为审计工作底稿编制规范、完整、准确,为审计报告的出具提供了可靠依据,但仍需加强底稿归档管理和内部控制制度的执行力度,以提高被审计单位的管理水平和风险防范能力。

仅供参考,您可以根据自身需求进行调整优化。

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