高企申报时间2023,全面解析申报流程与注意事项 高企申报时间2023
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为规范县住建局财务管理,提高财务审批效率,确保资金使用的合法性、合理性和规范性,特制定本财务审批制度,本制度旨在明确财务审批的流程、权限和责任,保障县住建局各项工作的顺利开展。
1、依法依规:财务审批必须遵循国家法律法规、政策规定及财务管理制度。
2、公开透明:审批过程和结果应公开透明,接受内部监督和外部审计。
3、权责明确:明确各级审批人员的职责和权限,确保审批工作有序进行。
4、效率优先:在确保合规的前提下,提高审批效率,保障资金及时到位。
1、预算编制与审批
(1)各部门根据实际工作需要,编制年度预算计划,报财务部门审核。
(2)财务部门对预算计划进行审核,提出修改意见,并报局领导审批。
(3)经局领导审批通过的预算计划,由财务部门负责执行,并定期向局领导报告预算执行情况。
2、报销申请与审批
(1)员工因公需要报销时,需填写报销申请表,并附上相关票据和证明材料。
(2)报销申请表经部门负责人审核签字后,报财务部门进行初审。
(3)财务部门对报销申请进行初审,核对票据和证明材料是否真实、完整、合规,初审通过后,报局领导审批。
(4)经局领导审批通过的报销申请,由财务部门负责办理报销手续。
3、资金拨付与审批
(1)项目资金拨付需经项目负责人提出申请,报财务部门审核。
(2)财务部门对项目资金申请进行审核,核实项目进度和资金使用情况,提出审核意见。
(3)审核通过的资金拨付申请,需报局领导审批,经审批通过后,由财务部门办理资金拨付手续。
1、部门负责人:负责审核本部门员工的报销申请及项目资金使用的合理性、必要性,对不符合规定的申请有权拒绝签字。
2、财务部门:负责财务审批工作的具体实施,包括预算审核、报销初审、资金拨付等,对不符合规定的申请有权退回或提出修改意见。
3、局领导:负责审批预算计划、报销申请和资金拨付等重要事项,对不符合规定的申请有权否决。
1、内部审计:县住建局应定期进行内部审计,对财务审批工作进行检查和评估,确保制度的执行情况。
2、外部审计:接受上级部门和审计机构的检查和审计,确保财务工作的合规性和透明度。
3、员工监督:鼓励员工对财务审批工作进行监督,如发现违规行为,应及时向上级部门报告。
对于违反本制度的行为,视情节轻重,给予批评教育、经济处罚、纪律处分等处理措施,涉嫌违法犯罪的,移交司法机关处理。
本制度自发布之日起执行,由县住建局负责解释,如有未尽事宜,按照国家法律法规、政策规定及财务管理制度执行。
即为县住建局财务审批制度的内容概述,旨在规范财务管理,提高审批效率,确保资金使用的合法性、合理性和规范性,通过明确各级审批人员的职责和权限,加强监督与检查,以及严格违规处理措施,为县住建局的持续发展提供有力保障。
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