2019年度高新企业申报全面解析与操作指南 2019高新企业申报
随着科技的不断进步和经济的持续发展,高新技术产业已成为我国经济发展的重要支柱,为了鼓励和支持高新技术企业的发展,国家每年都会进行高...
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为全面贯彻落实国家审计法律法规,加强审计整改工作,提高审计工作的质量和效率,我单位对近期审计发现的问题进行了深入分析和整改,现将我单位审计整改工作情况汇报如下。
我单位接受了国家审计机关的审计检查,发现了一些问题,为确保审计发现的问题得到及时有效的整改,我单位成立了专门的审计整改工作小组,制定了详细的整改方案和计划,明确了整改工作的目标和任务。
(一)财务收支方面
1、清理财务账目,对账目进行逐一核对,确保账实相符、账证相符。
2、对发现的财务收支问题,如违规列支、超预算支出等,进行逐一整改,并加强财务管理制度建设,规范财务收支行为。
3、建立健全财务报告制度,定期向相关部门报告财务收支情况。
(二)项目管理方面
1、对项目执行情况进行全面梳理,查找项目执行中存在的问题。
2、对项目合同进行审查,确保合同内容与实际执行情况相符。
3、对项目资金使用情况进行核查,确保资金使用合规、合理。
4、针对项目管理中存在的问题,制定相应的整改措施和制度,加强项目管理。
(三)内部控制方面
1、对内部控制制度进行全面审查,查找存在的漏洞和不足。
2、针对审查中发现的问题,制定相应的整改措施和制度,完善内部控制体系。
3、加强内部控制制度的宣传和培训,提高全体员工的内部控制意识。
(四)其他方面
1、对外协调沟通:加强与相关部门的沟通协调,确保审计整改工作的顺利进行。
2、内部监督机制:建立健全内部监督机制,对审计整改工作进行全程监督和检查。
3、责任追究:对在审计整改工作中不履行职责、敷衍塞责的单位和个人进行责任追究。
(一)成效显著
经过全体员工的共同努力,我单位在审计整改工作中取得了显著成效,具体表现在以下几个方面:
1、财务收支方面:通过清理财务账目、规范财务管理制度等措施,确保了财务收支的合规性和合理性,提高了财务管理水平。
2、项目管理方面:通过全面梳理项目执行情况、审查项目合同和资金使用情况等措施,规范了项目管理行为,提高了项目执行效率和质量。
3、内部控制方面:通过审查内部控制制度、完善内部控制体系等措施,提高了内部控制水平,有效防范了风险。
4、其他方面:通过加强对外协调沟通、建立健全内部监督机制和责任追究制度等措施,确保了审计整改工作的顺利进行。
(二)亮点突出
在审计整改工作中,我单位突出以下几个亮点:
1、高度重视:我单位高度重视审计整改工作,成立了专门的审计整改工作小组,制定了详细的整改方案和计划。
2、措施得力:针对审计发现的问题,我单位制定了具体的整改措施和制度,并加强了内部控制体系的建设。
3、成效明显:通过审计整改工作,我单位在财务收支、项目管理、内部控制等方面取得了明显成效。
4、责任明确:我单位对在审计整改工作中不履行职责、敷衍塞责的单位和个人进行了责任追究。
(一)继续加强内部审计工作:我单位将继续加强内部审计工作力度,定期开展内部审计检查和评估工作。
(二)完善内部控制体系:我单位将继续完善内部控制体系的建设工作力度加大力度对内部控制制度的宣传和培训力度提高全体员工的内部控制意识,同时加强对关键岗位和关键环节的监督和管理力度确保内部控制体系的有效运行。
(三)加强与相关部门的沟通协调:我单位将继续加强与相关部门的沟通协调力度形成良好的合作关系共同推进审计整改工作的顺利进行,同时积极配合国家审计机关的监督检查工作及时报告相关情况并接受相关部门的指导和帮助。
(四)持续推进信息化建设:我单位将继续推进信息化建设工作提高信息化水平利用信息技术手段加强内部审计和财务管理等工作提高工作效率和质量,同时加强对信息系统的安全保护工作确保信息系统的安全稳定运行。
(五)展望未来:我单位将继续以国家审计法律法规为指导以服务经济社会发展为目标不断加强自身建设提高工作效率和质量为推动经济社会发展做出更大的贡献,同时积极应对未来可能出现的挑战和风险做好应对准备工作确保单位的持续稳定发展。
通过本次审计整改工作的开展我单位在财务收支、项目管理、内部控制等方面取得了显著成效并突出了几个亮点,在未来的工作中我们将继续加强内部审计工作完善内部控制体系加强与相关部门的沟通协调持续推进信息化建设等工作为推动经济社会发展做出更大的贡献,同时我们将继续保持高度警惕积极应对未来可能
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